Preskočiť na obsah

Faktúra oprava VO

Zverejnené
19. januára 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021034
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. januára 2021
Suma s DPH: 2 424,05 €
Objednávateľ: Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo: Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO: 00305855
Dodávateľ: Elektromont Abrahám
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 46549757

Prílohy

Žiadne prílohy.